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企业节税技巧及合同票据税务风险控制

2020年5月20日 9:00 ~ 2020年5月20日 16:30

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    阿宽是思思的朋友,在一家公司担任财务经理。


    最近聊天,得知她被转岗到做了人力,也就是变相辞退


    原因是老板参加了一个会议,同类型的企业,差不多的营收,合理运用税收政策,人家交的税比他们少70余万。


    老板一气之下,就让她背了锅。



    1、这种困局怎么破?


    作为财务,你是否也经常遇到这些尴尬:


    1、老板不懂税法却拼命想要少交税,税负太重的锅常常甩向财务。

    2、深受套路式的“税收筹划”所害,税务机关查账后,节省的税款不够缴纳罚款。

    3、财务被老板视为“成本中心”,财务岗位本身在“贬值”和“被替代”。

    4、认为税收筹划虽然诱人,但太“高上大”,不是自己所能企及,即便学会也很难在实际中推行…………


    老板其实是特别简单的物种,那就是谁能给公司创造更大价值。


    那问题来了,会计人怎么创造价值呢?

    不是你数据核对的多么清楚无误、账本做的多么整齐美观,更不是口才相貌多么的出类拔萃。


    而是你能不能利用自己的专业知识为公司合理合法的降低税务负担。


    试想一下,一个能给公司直接创造可见经济收益的财务人,对于老板这样天然“追逐收益”的家伙,他不宠你宠谁呢?


    可以说做好税收筹划,是会计人弯道超车,秒变老板眼中红人的一条光明大道。


    很多人会说,我也知道税收筹划的重要性,但该怎么办呢?



    今天,小编要给大家报告一个烫手“好消息”:


    久思财税精心打磨本次的税筹内容,《企业节税技巧与合同票据税务风险控制》内容全面,案例多多。


    用前沿政策,“接地气”的方式,迅速帮助你成为一名税收筹划精英。


     

    2、学了有什么好处?

     

    票据风险,是目前税收领域里突出的风险,与每个企业息息相关,从企业的安全,还是企业家的安全出发,都要重视票据的税务管理。推出《企业节税技巧及合同票据税务风险控制缴》,根据以往企业经营过程中的涉税 业务进行重点分析,为企业降低风险。


    【收益】

      介绍各种节税的实务技巧 

     深度解读合同和票据的风险防范和筹划,使企业能够控制税务风险 

     降低税收成本,达到运筹帷幄、决胜千里


    【适合人群】

    财务总监、财务经理、财务主管、税务会计等所有财务人员、以及对纳税筹划感兴趣的人士。



    3、有哪些内容呢?


    大纲



    第一模块:若干基础性问题探讨分析


    一、认识税务筹划价值链 

    二、税务筹划和税务风险控制的共同前提 

    三、税务筹划中的的财、税、法 

    四、纳税义务与经济活动/经济合同的关系


    第二模块:企业节税技巧深度解析


    一、股东层面的节税技巧:股权架构设计 

    二、经营层面的节税技巧 

    1、功能架构设计 

    2、商业模式设计


    第三模块:合同的节税和风险控制



    一、混合销售与业务分离节税策略

    二、价外费用税务分析与节税策略 

    三、购销方式的税务分析与节税策略 

    四、结算方式的税务分析与节税策略 

    五、特殊购销方式的税务分析与节税策略 

    六、让利销售涉税分析与节税筹划与节税策略 

    七、售后服务合同税务分析与节税策略 

    八、电子商务合同涉税分析 

    九、关联企业经济合同涉税分析与节税策略 

    十、企业集团资金融通涉税分析与税务筹划 

    十一、分公司、子公司的涉税分析与税务筹划 

    十二、对赌协议涉税分析与税务筹划 

    十三、并购重组合同涉税分析与税务筹划 

    十四、劳务派遣合同涉税分析与税务筹划 

    案例:某企业2018年接到税务机关的纳税评估要求,让企业提供与劳务派遣公司的劳务合同和 费用结算单,审核后,要求企业对相关年度的职工福利费的纳税调整重新计算,并补税,请问, 这个劳务合同的税务风险在哪里? 


    十五、设备进口合同涉税分析与税务筹划 

    案例:某企业从国外进口设备,报关金额1亿,在海关缴纳了关税和进口环节增值税,税务机关 在税务稽查中,提出企业应该代扣代缴企业所得税、增值税和个人所得税,涉及税金几百万,企 业觉得不可思议,税务机关的说法有道理吗?如果税务机关的说法是对的,企业应该如何规避该 风险? 


    十六、无形资产出资涉税分析与税务筹划 

    案例:某外商投资企业,外方股东用专利技术出资,企业增加实收资本和无形资产,无形资产摊 销,税前扣除,在纳税评估过程中,税务机关提出,该外商投资企业要代扣代缴增值税和预提所 得税?税务机关的说法有道理吗?

    第四模块:票据的节税和风险控制



    一、“以票管税”——国家税收征管理念的切入点 

    1、《发票管理办法》关于发票开具的基本规定与税收风险 

    2、关于“以票控税”的理念 

    3、合法有效的税前扣除凭证有哪些 

    4、取得发票应注意哪些相关事项 


    二、票据、合同与证据链管理——企业税收安全的防火墙 

    1、会计和税法对各自证据要求的不同 

    2、税前扣除票据怎样合法的处理技巧 

    3、财务人员如何规避发票风险? 


    三、增值税专用发票、合同、流水——新时代下的老话题 

    1、增值税专用发票的扣税凭证有哪些 

    2、“三流一致”对抵扣进项税的影响 

    3、三方协议下的增值税进项抵扣问题 

    4、注销时进项税额的处理问题 


    四、有合同时虚开增值税专用发票的处理 

    1、《发票管理办法》与《增值税专用发票使用规定》对虚开增值税专用发票的认定 

    2、税法对虚开增值税专用发票的认定 

    3、虚开与接受虚开增值税专用发票的风险与应对 

    4、税局通过哪些痕迹发现企业虚开发票问题(其他应付款,应付账款) 

    5、营改增时代下挂靠经营与虚开发票的风险

    6、如何区分“善意”与“恶意”虚开增值税专用发票 

    7、企业善意取得发票的涉税处理与案例分享 

    8、上家不交税,下家不能抵扣 

    9、对虚开增值税专用发票的纳税处理 

    10、虚开增值税专用发票的行政处理与刑事责任 


    五、发票是唯一的合法扣除凭证吗? 

    1、企业所得税前可以扣除的真实、合法、有效的凭证有哪些 

    2、企业取得真实、合法、有效凭证税前扣除的特殊规定 

    案例:某企业取得拍卖土地一块,根据拍卖约定,该企业要承担上家在不动产交易过程中的税费,这 部分税费的完税凭证是上家的,该企业能作为土地成本的一部分,在企业所得税税前扣除吗?土地增值税呢?如何跟税务机关进行沟通和解释? 

    3、哪些情况下不需要发票也可以税前扣除 

    4、企业临时工、季节工工资税前扣除凭证是否需要取得发票 

    5、公司职工食堂买菜、买肉无法取得发票,如何入账? 

    6、企业职工就餐的三种形式(免费、自费刷卡、充值刷卡)及税前扣除凭证 

    7、特殊广告费的税前扣除 

    案例:某企业取得某互联网企业开具的“技术服务费”发票,作为费用全额,在企业所得税税 前全额扣除了,税务机关纳税评估时,指出,该费用实质是广告费,应该按照广告费进行限额 扣除。请问,税务机关的说法有依据吗?如果广告费超标了,企业应该如何进行处理? 

    8、企业取得跨期票据如何税前列支及案例解析


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        (本文原创,转载须备注来源:"久思财税专家导师")

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